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索引号: 686175779-202206-382692 主题分类: 公示公告
发布机构: 中共球讯体育市委办公室 发布日期: 2022-06-13
名 称: 中共球讯体育市委办公室关于购买内部审计服务的计划

中共球讯体育市委办公室关于购买内部审计服务的计划

发布时间:2022-06-13
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球讯体育市财政局关于市委办公室购买内部审计服务计划的函


市委办公室:

你单位发来的“购买内部审计服务计划”收悉。我局同意你单位“购买内部审计服务计划”,请严格按照《政府购买服务管理办法》(财政部第102号令)、《2020年球讯体育市市本级政府购买服务指导性目录》(昆财综〔2020〕33号)文件要求组织实施。

此函。

                                   

球讯体育市财政局  

                                 2022年6月10日 


中共球讯体育市委办公室关于购买内部审计服务的计划


按照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)《审计署关于内部审计工作的规定》以及《云南省内部审计条例》相关要求,为加强和规范市委办公室内部审计监督工作,根据球讯体育市财政局印发的《2020年球讯体育市市本级政府购买服务指导性目录》(昆财综〔2020〕33号)文件精神,市委办公室拟采用政府购买服务的方式,开展内部审计工作,编制购买服务计划如下:

一、 项目名称

市委办公室内部审计工作(购买目录代码及三级目录名称:E1401社会中介机构审计服务)

二、 购买主体

中共球讯体育市委办公室

三、 项目概况

(一)主要工作内容

1. 预算业务审计。对预决算编制、预算安排、预算执行、预算调整、决算编制、预决算公开等进行审计,重点对收支规模大和重点项目预算执行情况进行审计。

2. 收支业务审计。对收支的合法、合规、完整性,以及收支审核、会计核算的正确性进行审计,重点审计“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等。

3. 内部控制及风险管理情况审计。对内部控制工作进行审计,重点对政府采购业务和合同业务的内部控制情况进行审计;同时,协助市委办公室规范完善内部控制中的采购制度。

4. 会计基础审计。对会计核算、会计监督、会计信息化规范管理等方面进行审计。

5. 其他服务。结合市委办公室开展内部审计工作实际,由双方共同确定其他服务工作事项。

(二)实施目的和意义

通过实施独立、客观的监督、评价和建议,强化过程监管,规范内部管理,促进财政资金提质增效,督促单位严格执行财经法规和资产管理制度,贯彻落实“过紧日子”要求,进一步压缩机关运行成本,维护国有资产安全。

四、 预算资金

(一)项目金额:8万元/年;

(二)资金来源:年度预算安排的“综合保障经费”中列支。

五、 承接标准

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有会计师事务所执业资质;

(三)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(四)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(五)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

(六)具备保密资质;

(七)承接过类似的业绩;

(八)法律、行政法规规定的其他条件。

六、 目标要求

受托的第三方审计机构依据有关法律、法规,对市委办公室本级以及所属二级预算单位预算业务、收支业务、内部控制及风险管理情况、会计基础以及其他有关经济活动开展全面客观地审计,并出具审计报告。

七、 购买方式

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》(云政办函〔2020〕115号)文件规定,集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购,单项或批量金额在60万元(不含)以下的项目,不属于政府采购范围,由我单位按照内控、财务制度执行。

八、 资金支付方式

按照签订购买服务协议内容支付服务费用。

公示时间:自公示之日起7个工作日。


中共球讯体育市委办公室  

2022年6月13日 

(联系人:胡婷婷;联系电话:0871—63166017)